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材料管理制度

时间:2024-09-28 16:40:31 规章制度 我要投稿

材料管理制度【热】

  在社会发展不断提速的今天,制度使用的情况越来越多,制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。拟定制度的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编精心整理的材料管理制度,欢迎大家分享。

材料管理制度【热】

材料管理制度1

  1、采购

  1)项目开工前由项目部有关人员根据设计图纸及招投标文件编制采购文件,包括材料标准及采购计划,经项目经理审批后进行备案。

  2)对于所采购的各种原材料,物资部门必须对供货单位质量保证能力进行调查和评价,按照择优的原则确定供货单位。

  3)根据采购计划依法与供货方签订采购合同,合同内容包括:材料名称、类别、规格、型号、数量、价格、技术标准、供货时间、到货地点等。

  4)采购的原材料必须符合设计要求和有关标准规定,材料必须具有有效的质保单、合格证等,严禁采购“三无”材料,无证不采购。

  2、保管

  1)材料进场时必须经材料员及有关人员配合按合同要求及有关标准规定进行验收,并要求供货方提供材料合格证及试验报告单等凭据。符合要求后方能办理入库手续。需要复验的材料如钢筋、水泥、骨料、土工布等通知试验人员进行取样送检。

  2)根据材料的特点选择适宜的.储存场所,并实行分类堆放,并设立标识牌。储存条件应符合材料要求,如通风、防潮、采光、清洁等。防治储存期间材料的变质损坏。

  3)管理人员应定期对储存的原材料进行检查,确保原材料在储存过程中的质量,一但发现变质或不合格材料应通知质检及试验人员进行检验,对已不能用于工程中的材料立即清场。

  3、使用

  1)材料的使用发放应遵循先进先出的原则。

  2)原材料须经项目部自检及监理工程师抽检试验合格后方可投入使用。

  3)使用过程中应注意对原材料的保护,防止在使用中对其的损坏。

  4、检查

  1)物资到货单后,由材料管理人员对供货方提供的质保文件证明进行相应的验证检查,经确认质量保证时,才允许进场。

  2)对工程质量有直接影响而需要进行检验、试验的物资,有工地实验室或委托国家认可的地方质检部门进行,并出具“检验报告”,不允许紧急放行。

  3)对于检查过程中的不合格品要做出明确的标识和隔离,并做好相关记录。

材料管理制度2

  第一章总则

  第一条为规范装饰材料的采购工作,提高采购效率,特制订本制度。

  第二条本制度适用于装饰公司、采购管理中心。

  第二章物资请购流程

  第三条装饰材料主材料类包括常规物资与非常规物资,常规物资指市场正常生产销售的标准产品,如木工板、油漆、大理石、卫生洁具、家用电器、墙纸等。非常规物资指特殊产品(非标准产品、定制产品)或公司规定需要特殊审批的物资项目,包括:部分灯具、家具等。

  (一)装饰项目部材料计划人员依据图纸计算出材料需求计划,并将材料的名称、数量、质量等要求填写公司统一发放的请购单。在请购单中还需填写清楚所要请购物资的规格型号、单位、数量、请购周期等,并要求材料保管员签字确认数量。装饰公司或项目部负责人对请购单予以审核,如无问题应签字确认。请购单上要有计划人、项目部负责人、材料保管员的签字。最后把请购单交到采购管理中心。

  (二)对于有图片、样品的材料,计划人须将样品提交到采购管理中心,接收人员须签字确认。对于特殊情况(如大型设备或正在使用等)无法提供样品的,可由采购管理中心派相关采购人员去看样。请购时间从下单日的次日开始算起。

  (三)若对材料的到货时间有特殊的要求,如:需要分批到货或特定时间到货等,务必要在请购单上标注清楚。

  (四)对于涉及到设计、技术等细节问题的大型材料(如:中央空调等),若需要我司确定主机位置或其他技术参数等,则采购管理中心人员一律找装饰项目部负责人对接,由装饰项目部负责人或装饰公司老总限期内给予明确答复,否则因此延误工期由装饰公司承担。

  第四条相关物资采购周期规定

  (一)在整个项目施工前30个工作日,装饰公司须把该项目的施工图、材料

  计划书和材料样板提交给采购管理中心,以便采购员提前做好相关的`市场调查和信息收集。同时,还须提交整个项目设计的光盘等。

  (二)在一般的情况下,相关装饰材料的采购周期为:

  1、木材类、饰面板、木地板类:可现货采购的,第一次周期为7个工作日,以后按合同执行,若需特殊订货则周期为15个工作日。

  2、木线条:定制周期视复杂情况而定,一般采购周期为10个工作日,特殊情况除外。

  3、油漆材料:现货采购周期第一次为10个工作日,以后按合同执行,定货的除外。

  4、钢材、钢板类:采购周期为7个工作日。

  5、黄沙、水泥、石子等:第一次采购周期为7个工作日,以后按合同执行。水泥预制品的供货周期为30个工作日。

  6、瓷砖类:可供现货的采购周期为10个工作日。大理石现货采购周期为20个工作日,非现货采购的周期为40个工作日。

  7、电线电缆:采购周期为7个工作日,以后按合同执行;

  8、pvc穿线管、upvc排水管、ppr给水管:采购周期第一次为10个工作日,以后按合同执行。

  9、开关面板、断路器、常规型号的成品灯具、五金类材料:采购周期第一次为10个工作日,以后按合同执行。

  10、成品洁具、五金类:常规型号,现货采购周期为15个工作日。

  11、定制地毯、灯具、家具的周期为60个工作日,进口墙纸等进口类物资视情况而定,一般不低于60个工作日。

  (三)对于需要寻找替代物资的材料有如下要求:

  1、若因原设计要求的物资价格太高或国内市场根本无货,则采购管理中心在接到装饰公司正规的请购单后10个工作日内必须向装饰公司相关人员反馈意见,经大家共同协商确认寻找替代品。

  2、确认需要寻找替代品后,采购管理中心人员再次调查市场,并把相关的替代品交给装饰公司项目部和装饰公司总经理确认。

  3、装饰公司确认替代品后20个工作日内到货。

  第五条采购材料的检验流程

  (一)材料验收

  1、验证产品质量证明文件是否合格,如发现质量证明文件内容有缺陷或不合格的,按不合格品处置。

  2、质量证明文件验证合格,但材料验收不合格时,按不合格品处置。

  3、验收合格的材料,要及时缴库。

  4、对所有检验不合格的材料,采购人员要及时退货。

  5、材料数量由材料保管员负责,质量由项目部材料验收人员负责,如合格则材料保管员、验收人员、采购人员在缴库单上签字,之后项目负责人签字确认。

  (二)材料复检

  1、对在质保期内有疑问的材料,合同双方应进行抽检,并共同送法定检测单位复检,供应商应承担使用后质保期内任何时候检测、评估的责任。

  2、复检合格的材料,可以继续使用;经复检不合格的材料,拿到复检报告后按不合格品处置。

  第六条发票批报流程

  (一)发票由采购管理中心相关采购人员进行报销,并随发票提供如下材料:

  1、缴库单:必须经材料保管员、材料验收员、采购员签字,最后项目负责人签字确认;

  2、发票:必须有采购材料的清单,金额要和实际到位的材料相符。

  3、评审盖章的有效合同;

  (二)采购员首先把配好缴库单和合同的发票交给项目负责人签字审核,之后再交到装饰公司财务处对手续齐全的发票进行核销。审核完毕后,若是采购员现金采购则冲抵采购员的财务借款,若是供应商垫付资金则自动进入账期,期满后进行付款。如发票不合格,退回采购员重新处理。

  (三)帐期满后若该笔业务无任何遗留问题,则由采购员做资金计划单交给相关人员审批付款。

  第三章附则

  第七条本制度实施后,前期相关规定和制度自行终止。

  第八条本制度经相关领导审批后生效,执行监督权归采购管理中心和总经办。

材料管理制度3

  材料物资管理制度对企业运营至关重要,它直接影响着生产效率、成本控制和质量保证。良好的物资管理能够:

  1.提升效率:通过规范流程,减少无效劳动,加快物资周转。

  2.节约成本:避免过度采购和浪费,降低库存成本。

  3.保障质量:确保投入生产的`材料合格,提高产品质量。

  4.防范风险:有效监控物资流动,预防盗窃和损失。

  5.支持决策:准确的数据记录为管理层提供决策依据。

材料管理制度4

  一、实行仓储式保管制度。

  凡入库材料须有材料采购中标通知单或批准的计划书和相关批准手续。

  1。材料进库及验收管理

  ①除砖、沙石、大批钢材等只能入场不能入库的材料外,其余材料均应分类进入仓库。重要材料要进入重点仓库,钢筋构件、器械或成品材料亦要入库。

  ②进仓库及入场的材料均要求合理分类,有编码地整理,堆放整齐,杜绝垃圾场式堆放现象。

  ③重要材料及容易被窃,容易流失的材料,所存放仓库均应密封。

  ④钢材:凡进场钢材均应有采购部发货员和工地材料保管员二人以上参与过地磅,磅后入库进场应分类分批进行,清点条数,线材不能与条材混装,应分开装车,过磅进库,以上材料进库均应有施工员到场验收及做好各批材料抽验工作,严防不合格材料进入施工现常钢材进库时,一定要分批分类堆放,同时做好各项防护工作。

  ⑤水泥:凡进场水泥均应据施工现场所用数量品种,分期分批进场入库。包装水泥一定点数入库;散装水泥要过磅抽验;同时应有施工员到场验收,确定水泥品种、质量是否符合要求。同时做好防潮、防雨工作。

  ⑥砂、石要根据施工现场实际情况及要求进行分类分批进场,每车每次进场一定要验尺量方,要有施工员、材料员到场,按实际到场方量进行收货,同时要安排好堆放场点。

  ⑦砖也要根据施工现场实际情况及质量要求进货砖到现场后要求按指定地点堆放整齐之后点数验收,验收后用石灰水做好验收标识,同时要施工员现场验收,如有不合格坚决不能验收。

  2、水电材料进库验收:

  ①给排水材料:凡有排水材料进场入库,均应有水电班长及材料员到场参加,对排水材料进行质量、数量严格监控。同时按材料规格分类入库并堆放好,根据材料性能做好各种料防护工作。

  ②电器材料:凡进场入库的电器材料,均应有水电班长及材料员到场参加,对电器材料进行质量、数量严格监控,同时按材料规格分类入库并堆放好,根据材料性能做好种材料防护工作。

  3、其它材料、油漆、防水材料进场入库验收:

  ①磁片类:凡地板砖,其它磁类材料进库进场,均应有材料员、采购员到场参加,对所进场

  材料品种、质量、规格、数量进行严格监控验收,同时按材料规格分类入库堆放好,并根据材料性能做好各种材料防护工作。

  ②油漆、防水材料:凡油漆、防水材料进场入库,均应有施工员、材料员、采购员参加,对上述材料进行货板对比及质量、数量验收。验收合格后,按材料规格、品种入库堆放好,并做好标识及防火防暴防护工作。

  4、模板、枋材、装修用夹板、线条及排架用材,项架材料:

  ①模板、枋材、装修用夹板、枋条、线条等材料进场入库,均应有各项施工员参加,对其材料进行质量、数量严格监控验收。验收合格后,按材料规格品种分类入库,并根据材料性能做好各类材料的防护工作。

  ②排架、顶架、管材等材料进场入库均应有施工员参加,对所进材料进行质量、数量严格监控验收,验收合格后按材料规格、品种分类入库,并据材料性能做好材料防护工作。

  5、机电设备、五金工具:

  ①机电设备、五金工具入库,均应采购员参加清点入库,同时应由施工员及机电班组长进行现场检验质量及机械性能是否达到使用要求方能分类入库要摆放整齐,并做好各项防护工作。

  6、材料出库管理:

  ①钢材、水泥、砂、石、砖材料:材料员、施工员及其它管理人员,应根据施工现尝设计施工图及规范要求,做好材料预算使用方案,对各施工班组实行定量定批的出库使用,对当班使用剩余材料,应回收入库,否则作浪费材料处理。

  ②水电材料出库均应由水电施工员进行材料使用申请审批,由施工员、施工班组长签名后,按当天或分部单位用量发放出库,如有损坏或修理需要更换的,一律以旧换新,否则仓管一律不予材料发放。

  ③机电设备、五金工具出库,由水电施工班组长,填写使用申请表,施工员签名后才能出库,做到定人定机管理,专人保管维修。用完后按时入库,损坏以旧换新,人为损坏照价赔偿。(注:电线、电缆出库时量好数量,用完后按出库量入库,否则一切由当事人负责。)

  ④顶架、管架、连接销、扣件、拉杆出库,由施工员填写好登记,使用完后应及时入库,如有损坏应以旧换新,漏失者一律由使用的施工班组负责,人为损坏照价赔偿。

  二、实行材料出入仓库、场审批制度。

  1、凡施工现场所需材料,均由施工项目部按材料包干计划量申请报批,由工程部、市场部确认经总经理批准后,按程序采购,未经审批一律无效,小型材料特殊情况除外。

  2、凡入库、场的材料均应有公司领导及施工员材料经办员(属水电材料的要有水电班长)签名的审批表作为入场库的登记依据。保管员及施工员要严格检验其入库、场材料的质量及其数量,实行原材料入场库的验收手续,凡是不合格的材料均不能入库或必须作出相应的处理措施。凡是入场库的原材料,必须要进行计量验收,验收人员必须具有保管员、施工员和材料采购员三方签名才能生效,否则不予报销或结算并填写好签证单(一式三份),保管员、财务、公司各一份。

  3、凡是出库出场的材料,均应凭出库审批表规定的程序要求进行出库出常保管员严格把好材料出库出场关。审批表由领取材料的班组长填写并签名,经施工员严格审批,保管员签证认可(重要材料要公司领导审批)才能出库出常出库的材料,一定要实行计量手续,否则以作弊行为论处。施工员及保管员要做好跟踪服务。凡未经审批手续而私自出库的材料均属违纪行为,按偷窃论处,必须追究当事人的责任。

  三、例行出入库登记制度。

  1、凡出入仓库的原材料(或出入场的.材料)均应按照公司出入库登记表进行登记,登记程序按要求分行分类如实登记。杜绝舞弊现象,否则一经发现严重处罚。

  2、出入库登记表是每月盘点的主要依据,一定要严格按照要求填写,字体要清晰,并要严格保管,不能遗失。

  四、例行每月盘点及工地完工总结制度。

  1、每月定期盘点,并做出盘点结果报表送公司领导审批。

  2、盘点人员:公司财务、采购员、施工员、保管员共同对各类材料如实地进行盘点,并按要求填写好盘点统计表,参与盘点人员均要签证负责。

  3、工地完工后,以上人员均要参加工地的工料总结并报公司领导及公司财务。

  五、材料专人领取制度。

  废除以前人人均可领取材料的陈旧制度。凡今后要领取使用的原材料的班组必须是指定的正副班组长才能领取,否则,保管员可以拒绝发放材料(特急情况可由施工员另行处理)

  六、以旧换新制度。

  1、凡是出库的机械、设备、工具及其他相关材料,如需重新再次领取的,除经审批手续外,尚要实行以旧换新、以坏(劣)换优的制度。否则保管员可以拒发,除非有特别的理由及有公司领导批准。

  2、凡属人为损坏的工具、设备、机械及相关材料,当事人要负责按价赔偿原价的50%费用。

  七、零星材料采购制度。

  1、一定要价比三家。要做好社会材料市场供求信息的收集工作,同类材料的报价必须先进行汇总分析。

  2、一定要合格品。对报价分析后要对供应方的材料品质进行调查对比,在保证质量合格的前提下选出质优价廉的材料供应商。

  3、主要材料必须按公司规定进行招标采购。对各项主要材料的采购必须订立采购合同。

  4、一定要严格把好质量关,关键的材料要进行质量性能检验,并要留一定的质保金。

  5、一定要把好材料的数量关和计量关。

  八、实行工具、设备、器械及有关材料如数入库及定时入库制度。

  1、凡有定量出库的工具、设备器械及有关材料,必须要完工后如数入库,否则要按原价赔偿损失费用。

  2、凡临时出库的工具、设备、器械及有关材料,必须在当天收工后按要求入库。否则要按原价赔偿损失费用。

  九、报表及成本核算和成本控制制度。

  1、每月的材料月报表报公司领导、财务、仓库各1份。

  2、工程完工后要进行材料的总结,报公司领导、财务、仓库各1份。

  十、工地现场人员材料管理的职责。

  1、保管员,施工员要根据工地现场的材料使用情况及时跟踪及控制,实行计划用材,严禁人为流失和浪费材料,将工地的材料管理作为一件头等的大事来抓,从而最大限度地降低材料的损耗量,降低总体成本的支出。

  2、保管员在做好本职工作时必须定期组织人员巡查工地回收所有施工时剩余的有用物资,并做好处理。

  3、工地现场鼓励推行降低材料消耗的各种新技术、施工艺、新材料的应用。对推行成功并作出成效者,公司将对其作出奖励。

  4、如发现现场材料堆放无序,垃圾乱堆、乱倒,追究当事人或班组责任并给予罚款。

  5、凡发现工地材料浪费现象,当事人按材料价双倍价处罚,凡发现管理失职,严肃处罚!凡发现舞弊或偷窃行为按材料价10倍处罚!

  十一、此制度派发到各工地、公司管理人员及施工班组,要张贴在工地办公室及仓库内。

  综上所述的材料管理方案,希有关当事人严格执行,如有不尽事宜按公司有关规定执行,违者按公司有关管理条例执行及处罚!

材料管理制度5

  整理:将仓库有用和无用的物资区分开对于有用物资在规定区摆放整齐。

  整顿:将无用物资移出仓库或加以处理,以便腾出宝贵空间,更利于仓库管理。

  清洁:做好有用物资及场地保洁工作。

  清扫:将清洁后赃物打扫出仓库。

  素养:加强自律,爱岗敬业,有责任心,安全及服务意识强。

  安全:管好仓库门前禁烟牌,消防设施宣传警示牌,做好仓库防盗、防腐、防霉、防台、消防安全工作、注意装卸搬运工作安全。严禁外人吸烟入库。

  服务:树立“上级为下级服务理念”,做足为相关衔接部门服务工作。

材料管理制度6

  一、水泥

  1、首次使用的水泥品种和厂家,必须由材料部门提前取样,送试验室进行

  必试项目的试验,试验合格方可进货,不经试验不得进货。

  2、水泥进厂后由使用单位取样,填写委托试验单和材质证明书,送试验室

  复验。

  3、试验室收料人员在接到实样、委托试验单和材质证明书时应在委托单上

  上签字,各执一份,并于以登记。没有材质证明书实验室可以拒收。

  4、同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同标号的散装水泥以一次进厂的

  同一编号为一批,且一批的总量不超过500吨。

  5、水泥软练试验和结果评定,按国家现行有关标准执行,一般按批检验其

  标准稠独用水量、凝结时间、强度和安定性,必要时还要检验细度指标。

  6、水泥试验结果符合标准要求,可准予生产使用,否则应及时发出报告,通知有关单位及主管部门处理。

  7、试验室应及时了解水泥的储存和使用情况督促有关部门按规定合格使

  用水泥,水泥出厂超过三个月(快硬水泥一个月)的,重新取样复验,并按复验结果使用。

  二、骨料

  1、砂石对照进料台账,每400m3或600t为一检验批,取样做筛分及含泥

  量测定等试验,石子还应做针片状颗粒级含量测定,当砂、石在同一产地采购,质量较稳定,进料量又较大时,可定期检验,但每月不得少于四次。新辟料源,进厂应由材料部会同试验室现场勘察并取样进行全面试验。合格后经总工程师批准后方可组织材料进厂,不经试验或试验不合格者,不得进厂。

  2、按现行砂、石质量标准及检验方法的规定进行试验和结果评定。

  3、认真填写试验记录,计算试验结果,结论中应提出鉴定意见和依据标准

  的代号。

  三、混合材料:

  1、为改善混凝土的`某些性能,节约水泥用量等,可适量掺入粉煤灰,但超

  量和超代系数必须由试验确定。

  2、粉煤灰进厂时,材料部应对其品种、级别、重量、包装号及出厂日期等

  情况进行验收,并主动向供方索取检验报告或材质证明书同委托试验单一起交试验室备查。

  3、粉煤灰在运输过程中不得受潮,进站后挂有粉煤灰牌,严防与水泥混合。

  4、所用粉煤灰必须符合规定标准中所规定i、ii级的品质指标,遇有不合

  格时试验室应及时通知材料部并报总工程师一份,由总工程师会同技术部处理。

  5、现场材料人员应按规定取样送试验室进行品质鉴定,以一昼夜连续供应

  粉煤灰200吨为一批,主要验证其细度、烧失量、需水比、必要时应检验其它指标。

  四、外加剂

  1、所有进厂的外加剂必须有产品合格证和省市以上的技术鉴定证明,凡未

  经过鉴定或质量不合格的产品一律不得进厂使用。

  对每一批外加剂,材料人员应按规定取样送试验室进行品质鉴定,经鉴定合格后方可使用,对不合格品应报告总工程师,总工程师会同技术部进行处理。

材料管理制度7

  医院材料管理的重要性不容忽视,它直接影响到:

  1.医疗服务质量:充足的材料供应和良好的'质量保证是提供优质医疗服务的基础。

  2.成本控制:有效管理能降低材料浪费,减轻医院运营负担。

  3.安全风险:确保材料安全可靠,防止因质量问题引发的医疗事故。

  4.法规遵守:遵循相关法规,避免法律风险。

  5.效率提升:规范化的流程能提高工作效率,减少等待时间,改善患者就医体验。

材料管理制度8

  第一章总则

  一、全国性材料物资定义:由集团统一招标、签订年度合同,广州zz材料设备有限公司(以下简称材料设备公司)或地区公司负责采购供应的材料物资。

  二、材料设备公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。

  三、地区公司工程技术部负责该地区全国性材料物资计划审核、申报工作。

  四、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。

  五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作。

  六、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。

  第二章全国性材料物资采购供应方式

  一、由材料设备公司统一采购供应给施工单位的材料:

  人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦(含西瓦)、卫浴五金、洁具(含陶瓷、龙头)、抛光砖、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯(含筒灯)、园林灯具、水晶灯、橱柜、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、室内铝合金飘窗台栏杆、电线电缆、pvc及ppr等管材管件、防水材料、地弹簧、排气扇。

  二、由材料设备公司统一采购供应给地区公司的材料物资:

  厨房电器、对讲机、楼盘电瓶车、酒店会所物资(含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、浴室防水电视、客房冰箱、保险箱、落地灯、台灯、电话机、清洁设备)、安全帽、保安装备、广告伞、制服。

  三、由集团签订年度框架协议、地区公司负责签订合同并采购供应的'材料设备:

  淋浴间隔、智能化产品(含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机)、户内配电箱、弱电箱、给水阀门、钢塑复合管及管件、小型中央空调、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、铝合金门窗、公共区配电柜、垃圾桶及园林休闲椅、变压器、高低压开关柜、低压母线槽、高压电缆。

  四、全国性材料物资增减的管理:材料类别的增减由管理中心负责报董事局主席审批;具体型号的增减由设计院或园林集团负责报董事局主席审批。

  第三章全国性材料物资样板管理

  一、归档原始样板:须由供货单位、材料设备公司、设计院或园林集团、招投标中心四方签名或盖章确认,仅封存一套于材料设备公司。

  二、验收原始样板:须由供货单位、材料设备公司、设计院或园林集团三方签名或盖章确认,由材料设备公司负责发放。原则上验收原始样板于封存后3天内下发、新项目材料进场20天前下发,地区公司每个项目各1套(由工程部签收),总工室1套,材料设备公司驻地配送质检部各1套,设计院或园林集团1套,供货单位1套。

  三、验收原始样板可采用实物、实物小样、图片资料等形式。

  四、所有材料物资样板须登记造册,由使用部门自行管理。

  第四章全国性材料物资采购供应合同的管理

  一、全国性材料物资年度购销合同的签订

  (一)全国性材料物资由集团常务招投标小组招标定标,材料设备公司负责签订年度合同。

  (二)年度材料物资的定标、合同须报董事局主席审批。

  (三)年度合同需签订补充协议的须报集团总裁审批。

  二、三方协议及供货合同的签订

  (一)地区公司在签订施工合同时,须列出该项目所需的全国性材料物资明细。

  (二)材料设备公司在签订供货合同时,须列明产品代码和类别。

  (三)地区公司在签订施工合同时,须同时签订三方协议及供货合同。材料设备公司于每月10日前将未签订“三方协议和供货合同”施工单位的名单提交集团财务中心,财务中心必须停止该单位的工程进度款,直至其签订为止。

  (四)三方协议及供货合同由材料设备公司自行审批。

  三、合同文本的管理:档案中心、财务部存档合同原件各壹份。

  第五章全国性材料物资计划管理

  一、材料计划种类:年度材料计划、三月材料计划、月度实际用料计划。

  二、计划模板的编制:

  (一)设计院、园林集团和材料设备公司共同下发《全国性材料物资使用手册》及《全国性材料物资统一标准表》,并注明材料编码、品名、规格型号、使用位

材料管理制度9

  易燃材料管理制度主要涵盖了对易燃材料的采购、存储、使用、废弃处理等全过程的管理,旨在确保企业生产安全,防止火灾事故的发生。

  内容概述:

  1.易燃材料的分类与标识:明确各类易燃材料的性质,制定相应的分类标准,并进行清晰的标识,以便于管理和识别。

  2.采购与验收:规范易燃材料的采购流程,确保供应商资质合规,同时设立严格的验收标准,检查材料的质量和安全性。

  3.储存管理:规定储存区域的安全要求,如防火间距、通风设施、消防设备等,并设定储存量上限,避免积压风险。

  4.使用操作规程:制定详细的'操作指南,确保员工在使用易燃材料时遵循安全规程,降低操作失误导致的风险。

  5.废弃物处理:建立易燃废弃物的专门处理程序,确保其安全、合规地处置,防止二次灾害。

  6.定期检查与维护:定期对存储设施和消防系统进行检查,确保其正常运行,及时消除安全隐患。

  7.员工培训与应急演练:对员工进行安全知识培训,定期组织消防演练,提高员工应对突发情况的能力。

  8.管理制度的修订与更新:根据实际情况和法规变化,适时调整和完善管理制度。

材料管理制度10

  一、材料计划和审批。

  材料配件及外委加工计划,以下简称材料计划。

  1.以项目部为单位每月8号前将材料计划(计划必须注明:材料名称、规格型号、技术要求、用途、到货日期、到货地点、计划人或单位)报技术,由技术部汇总成三联单的形式(第一联技术部留存,第二联材料员留存,第三联经营部留存),仓库每月根据消耗及时补充库存量。报生产经理审批,由生产经理根据生产实际情况作出签字意见,转材料员调研价格。

  2.所存临时性生产的材料、配件计划,按以上程序运行。属计划不周,又无特殊性的追加计划,必须由总经理签字后,材料员方可受理,并按计划的原值予以计划单位20%的罚款。

  3.材料员接到由生产经理签字的材料计划。在1~2天内完成以下四方面的工作:

  a.核实公司库存后削减计划,并注明。

  b.调研2~3家市场价格,做到货比三家,填在计划上。

  c.核实局内公布价、蓝通公司价,填在计划上。

  d.调研内部转帐的价格,填在计划上。

  然后把带有几种单价的计划报经营部审批,由经营部根据公司资金等基本情况,拿出采购意见关报总经理批复,由该部组织材料员,二天内完成任务采购任务。

  4.杜绝计划外采购,若发现无计划采购的给予采购者50~100元的罚款。

  二、材料采购及报销。

  1.由材料员根据审批的材料计划,全面负责落实材料的采购工作,实际采购的价格必须低于调研价格,并确保采购质量。

  2.在采购材料时,需付定金或付款时。由材料员填写二联付款审批单,报经营部审批付款方式后,报总经理批复,送到财务办款式打款,第二联经营部留存。财务出纳根据付款审批单挂个人应收帐款。

  3.付款15日内由材料员(或经办人)及时追回发票,持正规发票、材料计划、入库验收单到经营部核实待签字后,报总经理签字报销。公司出纳把代有签字的发票及付款申请一并作帐、平帐,该笔业务完毕。月未计划采购情况。

  4.付款15日内不能平帐的,财务将按银行同期利息扣除,由出纳负责。若发现不按规定及时平帐的,罚责任人50~100元。

  5.经营部将不定期组织对全过程的检查工作,如经调查采购来的物质,在同质、同期的情况下高于市场价,对责任人处于价差的十倍罚款。

  三、材料的'入存及验收。

  1.材料到货后,仓库保管员协材料员,按到货实际规格、型号、单位、单价等填写四联入库单,并由材料员,库管员输入电脑管理,以务及时查阅库存,每天的出库物资也必须用电脑管理,及时削减库存,每天的出库物资也必须用电脑管理及时削减库,确保每天库存准确。入库单第一联仓库留存,第二联给供应商。第三联交经营部或财务,第四联材料员留存,并核对计划,材料员、库管员都要对帐,同时做好发票等资料的存档工作。

  2.材料到货,库管员、协材料员负责验收(入微机否、收帐签字否)过磅、接货、传真等工作,外委件的验收需通知技术部参与质量验收工作,大件物品由计划单位负责搬运,钢材由材料员组织叉车按生产部指定地点卸车。(叉车费、吊车费由公司支付,在5%的管理费中列出)

  四、材料出库及费用的划拨。

  1.材料出库由库管员确认有项目部领导的签字后,在核实出库物资(包括钢材、及外要件等所有物质),并填定三联出库单,领料人员必须在出库单上签字,出库单第二联及时交公司材料员,由材料员以出库单为依据,按不含税价加5%的管理费用计为各项目部的材料费。

  2.库管员要按进货的不同厂家,分类记账,借贷清晰。每月必须进行实物盘点,做到帐物相符。每月5号前将盘点明细(需补备用计划)报经营部,每推延一天罚款10元。每月仓库盘点,库存数量出库数量入库数量仓库余领,否则按差异领的两倍处罚。

  3.材料员每月要与供应商进行对帐。将一个月来的对帐情况,付款情况,欠款情况报经营部。报以下几个表格:

  a.本月入库钢材、配件、外委加工件三种各项分类注明。

  b.本月各项目部的材料费用。

  c.应付账款。

  4.材料员、库管员必须每天将入库物资、出库物资及时入电脑管理,做到随时查阅库存情况。

  五、出矿的材料及设备、工具的管理。

  1.所有出矿的物资由经办人持出库单交公司材料员,材料员以书面的形式通知文书办理出门手续(经办人需在出门证上签字),一天人经办人需将异地的收到条交公司材料员,待核对出库单无误后分类进帐管理。如发现异地收到条与出库单不相符,对经办人按物资原值的二倍处罚。

  2.为方便工作,现购的物资需直达的,库管员,应补填入库单及出库单,材料员记帐(也需要有收到条)

  3.调拨设备及工具时,由生产经理签字后方可办理调拨或出门手续。所有需调拨的物质由公司设备管理员、工具管理员填写调拨单后才能办理出门证和实物调拨,并要建立建全各类台帐,做到帐物相符,并能撑握各丁点、工地的所有设备及工具,不用设备及工具的合理配置,使其保持最大效率。从面杜绝设备、工具的浪费现象。

材料管理制度11

  为理顺材料申请、验收、保管、使用等方面的关系,保证工程所需材料的质量,特制定材料管理规定如下:

  1)材料的采购

  项目材料员须根据已批准的施工进度计划,编制分批材料计划,须注明名称、规格、数量及大致进场日期,有特殊质量要求的材料改期必须予以注明,上报项目经理部,再由项目部上报给监理、甲方审核后予以采购。材料员根据审批的材料计划及时与供应商沟通联系,确保材料按需进场。

  1、采购、调拨人员接到备料计划时,要对材料计划认真检查,对材料品名、规格、型号、数量、时间等不清楚或有错误的地方,要向计划人员查清纠正后再进行采购、调拨。

  2、对加工的材料、料具部门除审查加工计划外,并以加工图纸审查品名、规格、型号、数量,发现问题找制图人纠正,以免加工错误,影响工程质量。

  3、采购、调拨人员对所采购、调拨的材料要认真检查质量,严格验收,凡是品种、规格不符,型号不对,外观不好,理化数据不符合要求,或有变质、变形等问题,一律不准采购、调拨。

  4、委托生产单位加工的材料(商砼),经办人要深入该单位的车间,了解加工质量,发现问题及时向生产单位交涉解决,避免造成质量事故。对已加工的产品,也要严格检查验收,确保产品质量。

  5、采购、调拨、加工的材料必须坚持三比一算的原则,坚持清重比质量,质量不合格的产品不准采购。

  6、采购、调拨加工的材料,调拨提运入库或入场后,直至使用期间(除保管责任外),发生重大质量问题,采购、调拨人员要负责向原供料单位联系交涉,直至问题解决为止。

  7、采购人员在购料前要先向供料单位索取产品合格证或出厂质量保证书,并对质量单、证所列各种质量数据认真审查,符合要求时方可采购。采购人员应将上述材料的.合格证、质保书或试验单送交收料单位验收人员,由材料验收人员负责整理归档,并报公司材设部备查。

  8、对物资的搬运、储存、防护按质量保证体系程序《物质搬运、储存、包装、防护和交付》进行。

  2)材料的验收

  (1)项目材料员在验收各种材料时,应先核实检验各种质保资料,包括质保书或出厂合格证明及生产许可证、准用证的复印件等。

  (2)加强对需复试材料的验收。

  钢材:钢材进质时,应先检验有关出厂质量证明书,经检验合格后,再验收材料。如属成型钢筋,还需检验有关出厂质量证明书,经检验合格后,再验收原材料。如属成型钢筋,还需检查二级复试报告,合格的才可收料。钢材原材料,按要求堆放。每进场60t钢材作为一个批次做一次复试,复试合格后方可使用;检验不合格的材料通知供应商立即退货并对供应商处于相应的经济处罚,严禁不合格产品用于工程项目中。现场钢材都挂牌标明未检验、正在检验或者检验合格等状态,复试合格的方可施用。

  商品砼选择信誉好的合格供应商进行材料供应,并要求供应商派人现场蹲点。同时材料员应做到随时检查,不合格的材料坚决予以退回,三次以上,应更换供应商。

  (3)除以上需复试的材料外,其余材料也应加强验收工作,应先验查合格证或出厂证明,同时严格按合同要求验收材料,发现不符合要求的应及时联系处理。

  (4)项目材料员应及时收集登记各种质保资料,并且应注明各种进场材料的状态情况,分为未检测、在检测、检测合格、检测不合格四种。

  (5)材料员在收集登记各项质保资料完毕后,应及时将各种质保资料交给项目部经理审核,并在物资进场记录单上做好记录,装订成册。

  (6)进场物资凭证必须齐全有效,实物必须与送货凭证所列的品名规格、数量、质量相符。

  (7)计量单位必须符合国家计量法的规定,凡能称量的要称量,凡能点数的要点数,凡能尺量的予以尺量,验收检测率应达到验收计量的规定,大批物资可以抽检验收,抽检率不低于20%。

  (8)对凭证不全、质量不符规定的材料,应另行隔离堆放,同时应及时通知供应商及时退场。

材料管理制度12

  1 .为提高建筑安装企业材料管理水平,实现采购供应工作程序化、规范化,达到及时配套供应,降低采购成本,加速资金周转,保证工程质量和工期的目的,特制订本制度。

  2 .凡施工、临设、周转材料自采买开始至供到工地验收时止,均属于采购供应管理范围。

  3 .材料采购供应必须严格遵守国家的法律、法规、政策和物资工作纪律,廉洁奉公,自觉抵制不正之风。

  4 .材料采购供应应由公司级以上单位确定的专门机构和岗位的专业人员办理,必须持证上岗,严格岗位责任制,无上岗证不准从事采购工作。

  5 .材料采购订货计划编制

  ( 1 )单位工程一次性用料计划:根据施工组织设计和施工预算材料分析进行编制,在工程开工前提出;

  ( 2 )构配件加工订货计划:根据技术翻样资料编报;

  ( 3 )材料需用计划:根据施工方案,按需用的品种、规格、数量及用料进度进行编制;

  ( 4 )采购供应计划:根据编制的材料需用计划,考虑期末储备量、期初库存量、本期到货量,进行综合平衡,确定本期采购量,编制采购计划、用款计划、运输计划;

  ( 5 )计划执行过程中,遇有设计变更和技术洽商,应及时提出变更计划,据此调整原需用计划、采购订货计划,以避免造成损失。

  6 .采购订货

  ( l )采购订货必须依据采购订货计划、采购原则和市场行情,保质、保量、按期完成所需材料的采购和订货,满足施工生产需要;

  ( 2 )采购订货要坚持'三比一算'、'先看后买'的.原则,不得盲目采购;对有安全规定的材料必须到指定厂家购买;

  ( 3 )采购时必须向供销单位索取产品合格证及材质证明,具备有关的检测试验等资料;对无材质证明的材料和产品一律不得采购;

  ( 4 )大宗及特殊重要的材料订购,必须考虑供方信誉、供应能力及生产技术资料,须经主管领导审批后方可进行;

  ( 5 )凡有特殊技术要求的加工订货,必须事先携带图纸会同技术人员进行技术交底,事后进行技术验收;必要时在加工期间进行质量检查;

  ( 6 )凡不能及时结清的采购订货,必须按合同法的规定,认真签订合同并严格履行;

  ( 7 )企业必须制订内部合同管理办法,明确签约权限、责任、义务、程序,设立合同台账,检查合同履行情况以及合同履行的制约条款;

  ( 8 )采购人员必须设有采购登记台账,借款报销台账;企业应对采购订货工作的质量效益进行定期考核分析。

  7 .采购订货验收

  ( l )对采购订货的材料,应根据采购计划,合同产品技术标准和有关抽样检查规定,严格检查验收;

  ( 2 )对验收不合格的材料及产品要按合同条款,由责任方承担全部经济责任,由采购人员负责找供方协商处理;

  ( 3 )材料进场验收合格后,应在当日签署有关交接手续或凭证,并按票证流转程序传递。随时清结财务手续。

  8 .在采购供应过程中对正常途耗或非正常量差的处理规定

  ( l )属于规定范围内的途耗发生的量差,由经办人按审批程序报批处理;

  ( 2 )属于非正常发生的量差,由经办人负责同供方核实,损失由责任方承担;

  ( 3 )建设单位一般不指定材料(或产品)生产单位。若指定,所发生的质量问题及其造成的经济损失由建设单位负责赔偿;

  ( 4 )对材料账务处理必须遵守如下规定。

  l )为便于业务管理、会计核算、财务稽查等工作的开展,必须统一凭证、台账、报表的格式及填写方法和流转程序,达到材料账务管理与财务会计核算业务相互交接;

  2 )各种凭证、账、表必须认真填制,计量准确,数字清楚,不得涂改,印鉴、附件齐全,按要求及时传递;

  3 )各种原始凭证、账、表及合同文本等资料,按月(季)分别装订、汇总、编号、核实,由负责人、经办人盖章,统一归档,并妥善保存。

  9 .采购供应统计核算工作

  ( l )采购供应核算必须遵循'谁采购供应谁核算'的原则;

  依据采购和供应的数量分别计算采购成本和预算成本,做到日清月结,按季出成本报表,并进行采购成本分析。

  ( 2 )采购成本是指在采购过程中所投人的全部费用,它包括:购人价、运输装卸费、管理费(采保费)、税金及利息;

  ( 3 )材料统计核算必须以各种凭证为依据,真实反映材料采购供应经营成果;

  ( 4 )采购供应统计核算必须具备如下报表:

  l )材料收、支、存统计报表;

  2 )单位工程供(耗)料统计报表;

  3 )采购成本盈亏统计报表;

  4 )资金运用情况统计报表。

  10 .违反此制度的,按以下规定处罚。

  ( 1 )有如下行为之一,直接责任者应予以赔偿,标准为损失额的10 % ;

  l )决策失误或计划不周造成材料浪费或积压;

  2 )越权采购或未按规定程序,违反正常渠道进行采购和加工订货,造成经济损失;

  3 )在订货和采购工作中对材料质量把关不严造成经济损失。

  ( 2 )有如下行为的直接责任者应按损失额赔偿,并根据情节轻重分别交纪律监察部门处理;

  l )在供应中故意克扣、缺斤短两,超过合理误差转嫁亏损,给使用者造成损失;

  2 )违反物资政策,物资纪律和廉洁规定,以物谋私,捞取好处,给企业造成经济损失;

  ( 3 )有如下行为之一的,给予责任者处以50~100元罚款;

  l )工作责任心不强,造成账目和手续混乱,财产不清,债权债务无法清理或形成死账者;

  2 )弄虚作假、不记账、不销账,造成账物不符,成本不实,虚盈实亏者;3 )违反规定,擅自销毁单据、凭证和账册者;

  4 )拒绝上报各种统计报表之一者;

  5 )不履行规定职责,使工作秩序不能正常运转,经多次提出无改进者。

  11.附则

  ( l )本制度由总公司物资供应部负责解释;

  ( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起执行。

材料管理制度13

  焊接管理制度是企业生产过程中不可或缺的一环,它涵盖了焊接工艺、人员资质、设备管理、质量控制等多个关键领域,旨在确保焊接作业的安全、高效和质量。

  内容概述:

  1. 焊接工艺标准:明确各类焊接工艺的'操作规程,包括焊接方法、参数设定、预处理和后处理等。

  2. 人员资质管理:规定焊工的培训、考核和持证上岗制度,确保焊工具备必要的技能和知识。

  3. 设备维护与安全:制定设备的定期检查、保养和维修流程,以及安全操作规程,防止设备故障和安全事故。

  4. 质量控制体系:建立焊接过程的质量监控机制,包括焊接检验、缺陷修复和记录存档等。

  5. 环境与健康保护:规定焊接作业中的环境保护措施,如烟尘控制,以及个人防护装备的使用,保障员工健康。

  6. 应急预案:制定应对焊接过程中可能出现的紧急情况的预案,如火灾、电击等。

材料管理制度14

  建筑材料采购管理制度是一套规范公司建材采购流程、确保质量、控制成本、提升效率的管理规则。它涵盖了从需求预测、供应商选择、采购计划制定、合同签订、验收与付款等一系列环节。

  内容概述:

  1. 需求预测与计划:明确项目需求,进行科学的预测,制定采购计划。

  2. 供应商管理:评估、选择和维护供应商关系,确保供应商的资质和服务质量。

  3. 采购流程:规范从询价、比价、议价到订单下达的.流程,保证公平公正。

  4. 质量控制:设立质量标准,对采购材料进行检验,防止不合格品流入。

  5. 合同管理:制定合同条款,确保双方权益,处理违约情况。

  6. 成本控制:监控采购价格,通过批量采购、长期合作等方式降低成本。

  7. 验收与付款:设立明确的验收标准和付款程序,确保资金安全。

材料管理制度15

  为做到物尽其用,减少浪费,加大回收复用和修旧利废力度,让职工真正明确浪费材料就是浪费了自己的工资收入,根据矿实际,特制定本办法。

  一、每月底由班组长根据次月生产工作计划安排向本单位管理人员或材料员提出所需各类材料和工器具计划,并汇报当月班组材料库存数量。

  二、每天班前会前由班组长向本单位值班人员或材料员提出当班所需各类材料和工器具计划。

  三、严格按《作业规程》、《操作规程》、《安全规程》中规定的.各类材料定、限额消耗指标组织施工,做到用料标准明确,数量清楚,先算后领,计划用料,由过去的“用了算”变为“算着用”。

  四、当班未使用完或需修复使用的材料及工器具必须交还到本单位材料员处,并在材料消耗登记表上签名。特殊工种配发的各类工器具,在使用期内损坏或丢失一律照价赔偿。

  五、严格执行日考核、日核算。每天班后评工计分时把材料消耗及奖惩合并考核,凡属个人操作失误或有意损坏材料及工器具者,一律处罚落实到人头。材料消耗成本做到日清月结,严格执行奖惩制度。

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