档案管理制度
现如今,制度的使用频率逐渐增多,制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢?以下是小编收集整理的档案管理制度,希望能够帮助到大家。
档案管理制度1
电生理中心属于仪检科室,设备管理的好坏,直接影响本科室乃至全院的经济效益,因此,建立完善的设备档案,加强设备的专管专用,保持设备的完好状态,是电诊科今后重点抓的一件非常必要的日常工作。
一、建立完善的设备挡案
设备档案是鉴定、评价仪器设备技术状态的可靠依据;是启动设备发挥功能的钥匙以及维修寻找故障的指南。搞好设备档案的管理工作,人机结合是现代医疗设备管理必不可少的手段。电生理中心从20xx年11月份开始着手逐步完善落实设备挡案管理工作。
二、坚强医疗设备专管专用责任制的落实
医疗仪器设备的专管专用,是保证仪器设备处于良好工作状态的`一项重要措施。一台设备使用期限的长短,性能稳定的好坏、工作效率和测试精度的高低,除了取决于设备本身质量的好坏外,在很大程序上取决于使用过程中的维护和保养。同样一台设备,如果维护和保养工作到位,操作正确就可以减少磨损,降低故障率,延长使用寿命,反之,将加速部件老化,故障频出,过早地丧失原有工作性能或降低诊疗测试准确度。因此,建立设备使用责任制是提高设备效率的保证,具体应做到以下2点:
1、专人专管,专人使用要求各检查室配备有责任心的兼职设备仪器管理员,要求熟悉设备性能、操作方法、维保规程,以便正确操作和维持,并做好使用和维护记录;在工作中发现异常及时与工程技术人员联系进行修理,或采取紧急措施关机断电、断水以防意外事故发生。
2、定期培训对新上岗的人员重点培训,避免因操作不当给诊疗工作带来的负面影响和对仪器设备造成的损害,降低故障率提高使用率。
三、预防为主,保持仪器设备的完好状态
医疗仪器设备的使用跟踪管理,除了正确合理使用,专人专管外,建立必要的保养制度是保持设备完好状态的关键,具体应做以下工作:
1、日常保养:也称例行保养,由仪器设备责任人或使用人员所进行的保养工作。其主要内容是定期对仪器设备进行除尘保养、紧固松动的螺丝和零部件及电源电压等方面的监护,发现问题及时处理,保养范围大多在仪器设备的外部,每月进行一次并填写保养记录。
2、一级保养:由仪器设备责任人或使用人员按计划与维修工程技术人员配合对仪器设备的各项技术指标进行检查和测试,主要是对内部的保养、检查有无异常情况(如声音、温度、被测数据、标准值偏差、指示灯等)并填写保养记录单。
3、二级保养:是以工程技术人员为主,仪器设备使用人员参与的一种预防性检修,主要是检查仪器设备的主体部分或主要部件,调整精度,必要时更换易损部件,并进行磨损的测试和鉴定,为编制修理计划提供依据。
档案管理制度2
一、严格执行党和国家的保密、安全制度,确保档案和案卷机密安全。
二、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。
三、各部室应明确规定档案责任人,档案责任人(档案员)对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。
四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。
五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档。
六、各类承包合同、商务合同、协议的`正本原件由财务部归档,副本原件由办公室归档,其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。
七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由投资发展部、城建资产部、项目技术部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。
八、归档资料必须符合下列要求:
①文件材料齐全完整;
②根据档案内容合并整理、立卷;
③根据档案内容的历史关系,区别保存价值、分类、整理、立卷,案卷标题简明确切,便于保管和利用。
九、档案资料借阅需履行登记、签字手续,重要资料借阅需先请示分管领导。
十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定,提交档案报告,并根据有关规定的酌情处置。
十一、加强档案保管工作,做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作,定期检查档案保管工作。
档案管理制度3
1、物业档案建立的内容
业主入伙资料
业户家庭资料
业户联系电话
包括:正常情况下的联系电话和紧急情况下的联系电话,如家庭电话、单位电话、手机、呼机、e-mail地址等。
业户室内装修管理资料
包括:装修申请表、装修过程情况记录、管线变动情况等。
业户日常维修资料
包括:维修、维修回访等记录情况。
业户反馈资料
包括:服务质量回访记录、业户投诉及处理记录、业户意见征询、统计记录等。
2、物业档案管理的具体措施
业户档案资料是在业户入伙以后逐步建立起来的,其内容包括业户的姓名、家庭情况、工作单位、联系方法、管理费收缴情况、室内装修管理资料及物业独用部分使用及保养维修情况等。
(1)业户档案的收集
物业设立档案室,建立相应规章制度,对业户档案进行严格管理。资料收集坚持内容丰富的原则。在实际工作中从需要出发,扩大资料来源,从时间上讲是在业主入伙时开始收集归档,实行业户一户一档。
(2)业户权籍资料管理
从业户入伙开始,应着手权籍资料的.收集工作,权籍资料的收集、整理、归档,应做到条理清晰、完整齐全,便于查阅。管理和使用好权籍资料,动态反映业户权籍状况,为业户需求提供服务。
(3)业户档案的整理
各个业务范围上收集到的信息资料,统一交档案员集中整理,整理的重点根据资料内容、来源进行分类,做到条理清晰、便于查阅。
(4)业户档案的归档
xxx华庭住宅小区管理处的业务接待将收集到的业户资料每月五日前提交档案中心。物业档案中心员按照物业管理自身的内在规律和联系,将资料分类有序地保存,并输入计算机存档,运用计算机的先进手段进行档案资料的管理。
(5)档案的利用
为业户服务工作及时提供档案资料,直接或间接地为业户管理服务,从而有效地提高服务质量和服务水平。
(6)业户档案的管理
业户档案的使用应有严格的规定,借阅必须由具备规定条件的人员经登记后方可借出,归还时须由专人进行检查,如有破损,立即修复,严重时追究有关人员的责任。业户档案存放时要做好防火、防潮、防蛀工作,计算机使用时应防止电脑病毒侵入。
档案管理制度4
第一章总则
第一条目的
为加强公司项目档案的管理,规范项目档案管理行为,保护公司利益,提高工作效率和档案管理水平,特制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于公司所有涉及项目的档案管理工作,包括但不限于工程项目、市场拓展项目、技术研发项目等。
第三条制度依据
本制度制定依据《劳动合同法》、《劳动法》、《劳动保障监察条例》、《行政管理法》等相关法律法规和公司内部政策规定。
第四条主要内容
本制度主要包括项目档案管理的目的、范围、责任主体、执行程序、管理要求、责任追究等方面。
第二章目的与管理要求
第五条目的
项目档案管理的目的是规范档案管理行为,保障公司利益,提高工作效率和档案管理水平。
第六条管理要求
1、严格按照公司相关制度规定,规范项目档案管理行为。
2、确保项目档案保密安全可靠,避免遗失、损毁或泄漏。
3、做好归档、整理、检索等工作,确保档案信息及时、准确、完整。
4、发生案件等应急事件时,要做好相关档案保管和处理工作,并及时向上级汇报。
第三章范围与责任主体
第七条范围
公司项目档案管理包括但不限于以下内容:
1、招标文件、方案设计文件、施工图等工程项目档案。
2、市场调研报告、营销方案、推广方案等市场拓展项目档案。
3、科研报告、技术方案、产品设计方案等技术研发项目档案。
第八条责任主体
1、指定专人负责档案管理工作,制定具体管理方案。
2、项目管理人员要协助档案管理人员做好档案整理和归档工作。
3、公司内部审计部门要定期对项目档案进行检查和审计。
第四章执行程序
第九条立卷建档
1、建档前,需审查文件、资料,分别归类处理。
2、建档须注明档案代码、档案名称、文号、年度、保管期限等项目,建立档案目录并编号。
3、项目档案应及时梳理,整理和升级管理,更新且完善档案信息。
第十条档案管理
1、指定专人负责档案管理工作,制定具体管理方案。
2、档案管理员要负责未完成项目的档案管理。
3、项目结束后应及时完成归档,存放在指定的.档案库内。
第十一条出入管理
1、出入档案库的人员,需出示有效证件并填写出入登记表。
2、未经许可,禁止私自携带档案出库或带入档案库。
3、档案外借须经过审批,外借时间限制不可超过保管期限,归还后要及时进行核查。
第五章责任追究
第十二条追究责任
1、档案管理人员未履行档案管理职责,造成重大损失或影响,应追究法律和经济责任。
2、违反规定,私自出入档案库,泄露、篡改、毁坏档案,造成档案丢失或毁损,应追究相应责任。
第十三条处理方式
1、如有违反规定、失误等情形,应及时上报上级主管部门,报告处理情况,为进一步处置提供依据。
2、根据有关法律法规和政策规定,实行从严处理、从重处罚原则,依照不同情形进行处理。
第六章附则
第十四条本制度的解释权归公司。
第十五条本制度自发布之日起实施,本制度修改权归公司所有。
档案管理制度5
1、档案工作人员应严厉贯彻履行国家保密法规,遵照保密纪律,明确保密职责,维护档案的安全完全。
2、保密文件材料、档案的密级划分、变换和解密,必须按照国家有关制度和规定办理。保密档案及文件材料,要妥善保管,绝密档案要单独保管。
3、档案库房设施应符合“十防”的要求,要装置铁门(防盗门)铁窗,凡遇重大节日应提前对库房的安全保密设施进行检查,发现题目及时处理。
4、不该说的国家秘密不说,不该知道的国家秘密不问,不该看的国家秘密不看,不该记录的国家秘密不记录。
5、不准私自或在无保密包管的情况下复制、使用、寄存、销毁国家秘密的.文件、档案、资料和物品。不准将属于国家秘密的文件、档案、资料和物品作为废品出卖。
6、不准借阅秘密档案资料。查阅秘密档案或文件,应履行审批手续,并限于保密室或档案室内阅览,不得抄录和带出,不得向别人透露秘密文件的内容。
7、不准携带属于国家秘密的文件、档案、资料的物品外出开会、参观、研究、游览、探亲、访友和办私事,如确因工作需要,须经保密部门审查批准,同时指定专人保管。
8、不准向家属、子女、亲友及其他不应知悉者谈论国家秘密。
9、定期进行保密文件、档案、资料和物品的清查工作,发现问题,及时报告。
10、不准隐瞒泄密事件,对于造成失密、泄密的人员或事件要及时报告,并视其情节依法追究责任。
档案管理制度6
一、客户资料管理办法总则。
为了提高客户资料的有效性和利用率,加强客户资料管理,做好客户服务品质提升和客户关系维护的基础工作,提升客户满意度和忠诚度,使公司对客户的管理规范化、有效化,保证稳定开展,特制订本客户资料管理办法。
二、客户资料管理办法管理范围。
1、公司已合作客户(老客户)、未合作客户、潜在客户、流失客户等客户资料都纳入本管理办法范围。
2、客户资料的管理包括客户资料的收集、整理、查阅、分析等方面。
3、公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商及合作的`重点客户、品牌客户。
三、客户资料的内容。
完整的客户资料包括以下资料信息:
1、公司信息部负责公司所有客户基本信息的汇总、整理。
a、客户基本资料的收集是业务拓展的基础,也是客户资料管理的第一步。客户基本资料的收集主要由市场人员完成,市场人员要熟练掌握各种客户资料收集的有效方法,积极主动的收集客户信息。
b、客户基本信息包括客户的企业名称、地址、所有者(法人代表)、成立时间、企业性质、所属行业、注册资料、联系人、联系方式(电话、传真、邮箱)等方面。
C、对经销商、重点/品牌资料要在ERP中规范管理。建立必要的信息系统,如客户性质/客户合作年限/经营品牌/信用评估/财务状况/人员状况等。
2、建立客户档案,并编制客户一览表供查阅。
1)、每发展、接触一个新客户,均应建立客户档案户头;
2)、客户档案适当标准化、规范化,摸清客户基本信息,如客户名称、法定代表人或不夫代表、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。
3)、建立客户特征资料,客户特征资料包括企业规模(营业额、员工人数)、采购决策特征、具体需求、决策者个人信息(爱好或偏好、生日等)、业务发展趋势等。
3、客户档案的更新、修改。
1)、客户单位的重大变动事基、与本公司的业务交往,均须记入客户档案;
2)、对客户单位的重大变动事项、与本公司的业务交往,均须记入客户档案;
3)、积累客户年度业绩和财务状况报告。
4)客户在财务上的开户、更改户名需提供纸制申请,并做好档案记录(销售中心及财务部存档,公司ERP做好记录和分类,及时和相关人员沟通,并做好记录)
4、建立客户交易资料
客户与竞争对手合作信息(合作方式、交易额、付款方式)、客户与公司历史交易信息(合作方式、交易额、付款方式、合同编号、流失原因)等。
四、公司各部门与客户接触的重大事项,均须报告信息部(除该业务保密外),不得局限在业务人员个人范围内。
五、员工调离公司时,不得将客户资料带走,其业务部门会同信息部将其客户资料接收、整理、归档。
六、建立客户信息查阅权限制,未经许可,不得随意调阅客户档案。
七、客户管理。
1、接待客户,按公司对外接待办法处理以及招待费用管理办法进行审批接待。
2、与客户的信函、传真、长话交往,均应按公司各项管理办法记录在案,并整合在客户档案内。
3、对一些较重要、未来将发展的新客户,公司要有两个以上的人员与之联系,并建立联系报告制。
4、负责与客户联系的员工调离公司时,应由公司及时通知有关客户,产指派其员工顶替调离员工迅速与客户建立联系。
八、客户资料管理办法附则。
本客户资料管理办法由公司销售中心解释、补充,经总经理批准颁行。
档案管理制度7
一、档案管理人员要主动及时地收集各种档案资料,对接收来的各种档案要及时进行登记,统计、分类、编号和整理、鉴定。
二、按不同档案分专柜存放,做到勤检查、勤调整、防震、防盗、防火、防水、防潮、防尘、防虫、防鼠、防高温、防强光。
三、严格保密,维护档案的.完整和安全。
四、按规定及时承办鉴定和销毁已过保管期限和无保存价值的档案。
五、档案室钥匙专人保管,门窗及时关锁,闲人严禁入内。
六、保持档案室的整洁卫生。
七、建立对档案工作的监督,发现问题及时改进。
八、档案人员调动时,必须进行档案全面清点,做好交接工作。
九、建立电脑数据库,实行微机管理。
十、借阅档案要做好保管,不得损坏、丢失或修改,档案员要做好借阅记录。
档案管理制度8
特种设备安全技术档案管理工作为设备管理提供资料,技术信息和考核的依据,是管好设备和基础工作,必须认真做好。
1、有专人负责特种设备安全技术档案管理工作。
2、特种设备要有安全技术档案,并应逐台分别建档(一机一档),安全技术档案应当包括以下内容:
(1)特种设备的设计文件、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料;
(2)特种设备使用证、注册注册登记表
(3)特种设备的定期检验报告和定期自行检查的记录;
(4)特种设备的日常使用状况记录;
(5)特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的.日常维护保养记录;
(6)设备重大维修修、改造的有关技术文件;
(7)特种设备运行故障和事故记录。
3、安全技术档案必须齐、整洁、规格化,及时整理填写。
4、公司档案保管员负责保管和供应公司图纸、技术资料。
5、设备迁移或报废,其档案均随设备调拨,设备报废后,首先向质监部门办理注销手续,然后档案由公司档案保管员封存。
档案管理制度9
1、综合档案室是档案史料的收集、管理、开发、利用的主要部门,编研工作是档案室的一项紧张工作职责。档案人员应按照档案史料的构成过程,坚持做到经常不断的搞好编研和开发,以满足各方面利用档案史料的需要。
2、档案室按规定搞好档案全宗介绍、组织机构沿革、基础数据统计、专题文件汇编等必须编写的`档案史料。
3、深层次的编研工作,由档案部门或组织专门写作班子集中进行编写。
档案管理制度10
一、编写规章制度的目的
项目档案管理制度的制定旨在规范企业内部的项目档案管理工作,确保档案管理工作顺利开展,达到以下目的:
1、提高档案管理的规范化水平,保证公司对项目档案的收集、整理、维护、利用、保管等工作符合国家相关法律法规以及公司内部政策规定;
2、优化档案管理服务,提高档案利用效益,为公司的技术创新、管理决策和法律诉讼等方面提供可靠的文献资料支持;
3、加强档案管理的知识普及和培训,提高公司员工的档案管理素养和意识,推动档案管理工作深入开展,达到不断完善工作流程的目标。
二、范围
本制度适用于公司内所有的项目档案管理工作,包括规划阶段、设计阶段、实施阶段、验收阶段以及运维阶段的项目档案管理。
三、制度制定程序
本制度是由公司管理部门根据公司的管理实际情况制定的内部管理制度,在制订和修改本制度的过程中,应当按照以下程序来进行:
1、制定编写任务书,确定制度起草人、审核人、批准人和公告人等责任人员;
2、围绕档案管理全过程,明确范围和目的,并搜集相关法律法规和公司内部政策规定,以此为基础,制定制度内容和编写草案;
3、提交草案到有关领导审批,同时向公司员工征求意见,并进行修改完善;
4、经过全面审定后,由领导进行签发,并在公司内部广泛宣传,确保所有员工都知晓相关制度和规范。
四、制度内容
1、项目档案管理制度的名称
本制度名称为“项目档案管理制度”。
2、适用范围
本制度适用于公司内所有的项目档案管理工作。
3、目的
本制度制定的目的是规范企业内部的项目档案管理工作,确保档案管理工作顺利开展。
4、内容
(1)档案管理的职责与权利:明确负责档案管理的人员,对他们的权利和职责进行定义,并规定他们必须履行的职责和权力。
(2)档案的收集与整理:明确档案的收集、整理及汇总的过程和流程,同时规定每一步操作的标准要求。
(3)档案的保管和查阅:明确档案的保管和查阅的规定,防止档案流失,同时保护涉密档案的安全,确保档案不被非法获取和滥用。
(4)档案的利用:明确档案的`利用范围,规定使用或借用档案的程序和制度,以确保档案的利用得到授权和监督。
5、责任主体
本制度中的责任主体包括公司管理部门、公司内部各部门和档案管理人员等。
6、执行程序
公司内相关负责人应按照本制度规定履行相应职责,并按时完成档案管理的各项任务。
7、责任追究
对于档案管理中的违规行为和档案管理人员的违规行为,都应该进行相应的责任追究,以便规范和完善公司的档案管理工作,并保障公司的利益。责任追究的方式包括警告、制止、处罚以及追究法律责任等。
五、符合中国法律要求的制度
本制度的制定过程中,应充分考虑并符合中国法律要求,特别是以下几部分法律法规:
(1)《劳动合同法》:保障员工的基本权益,规范公司内部劳动关系。
(2)《劳动法》:规范公司内部的劳动法律关系,保障员工的权利和利益。
(3)《劳动保障监察条例》:对于劳动保障监察的程序和职责进行规定和说明,确保公司的档案管理工作得到良好监管。
(4)《行政管理法》:对于行政管理的程序、职责和权限进行规定和说明,为公司的档案管理工作提供良好的环境和支持。
档案管理制度11
1 目的
为加强环保档案资料管理,进一步完善档案工作,逐步实现档案管理的规范化、制度化,结合本部门工作实际,特制定本管理办法。
2 适用范围
适用于本部门在各种环保管理过程中形成的全部档案资料。各单位的档案资料由专人实行统一管理。
3 职责
3.1 部门档案专人管理,负责部门档案的统一管理并建档,对档案进行统一编号及档案标签的统一打印。
3.2 档案管理员负责对下发文件根据下发部门进行分类并填写安全环保部文件内部阅送表送相关人员阅后进行文件的整理、归档、保管。
3.3 各主体档案由主体使用人员自行搜集、整理、归档、保管,档案变更及时通知档案管理员,由档案管理员对档案编号及标签进行及时修改。
4 管理规定
4.1 档案资料的收集
4.1.1 各主体使用人员自行搜集整理档案资料。
4.1.2 下发文件由档案管理员根据发文单位进行搜集、整理、归档
4.2 档案立卷标准:
4.2.1 文件齐全完整。
4.2.2 分类准确、组卷合理、卷内文件排列科学。
4.2.3 卷内目录填写清楚。
4.3 档案的保管
4.3.1 根据档案集中管理的原则,各单位在日常工作中形成的各类档案由各主体使用人员实行统一管理。
4.3.2 设置档案柜、统一的档案装具及其它必要设施,严格管理,防止失密、泄密事件发生。
4.3.3 加强档案的科学管理,做到档案存放条理化、排列系统化、保管科学化。归档文件材料分类清楚,组卷合理,以利于调阅、存放和档案的.安全,防止和减少档案的损毁。
4.3.4 档案管理人员调动时,必须在离职前,将其所保管的档案数量及现状交代清楚,并办理交接手续。
4.4 档案柜管理
4.4.1 档案柜的摆放力求整齐。
4.4.2 入柜档案井然有序,并设目录索引以满足迅速调阅的需要。
4.4.3 定期进行检查核实,如发现档案与目录不符应及时更正。
4.4.4 保密材料不得作为废品出售。待确认无保存价值后,编制清册,经领导审批后销毁。
5.相关文件
档案管理制度12
一、目的
为规范修理厂档案管理,增强修理厂档案的实用性和有效性,特制定本制度。
二、归档范围
修理厂日常进出维修车辆的车牌号码,用户信息,维修内容,竣工时间,维修费用,用户要求等具有参考价值的文件材料。
修理厂的档案管理由档案室档案管理员负责。
档案管理员的职责:保证修理厂及各部门的原始材料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。
三、资料的收集与整理
1、修理厂的归档材料实行“日日建档”及“月月归档”制度,即:每日对上一个工作日进出车辆的信息进行建档,每月的月末为修理厂归档资料归档期。
2、在档案资料归档期,由档案管理员分别向各个主管部门收集应该归档的原始资料。各主管部门经理应积极配合与支持。
3、凡应该及时归档的资料,由档案管理员及时归档。
4、各部门专用的收、发文件资料,按文件的密级确定是否归档。凡机密以上的文件必须把原件放入档案室。
5、档案管理员根据修理厂的《客戶档案归档管理制度》的有关规定执行。
四、车辆维修档案的内容包括:
1、车辆维修前诊断检验记录;
2、汽车维修登记台帐;
3、车辆修前进厂交接单;
4、车辆维修派工单;
5、车辆维修过程检验记录;
6、车辆修后检视路试表;
7、车辆竣工质量检验记录;
8、机动车综合性能检测报告;
9、车辆修竣出厂验交单;
10、维修工时结算清单;
11、维修衬料结算清单;
12、车辆维修竣工出厂合格证(副本);
13、车辆返修记录表及车辆返修台帐等。
五、资料的分类与归档
(一)修理厂档案资料的分类依据《客戶档案归档管理制度》的有关规定执行
1、修理厂档案资料的归档每年一次,属于平时立卷归档的不再此规定范围内。
2、机动厂进行二次维护、总成修理、整车修理的,应当建立全部内容完整的维修档案,并实行一车一档的归案原则。
3、维修档案内容填写必须真实,不得弄虚作假,相应责任人应签字确认。
4、机动车维修档案保存期为二年。
(二)技术档案管理规定
1、技术档案,指本企业进行生产经营活动所用的一切重要图片、图纸、光碟、图书、报表、技术资料、有关设备、技术的.文字说明等技术文件,整理后归并文件档案。
2、本店设置技术档案有:维修汽车技术质量档案,车间、办公室基建档案、技术标准、规程、工艺文件、统计报表等生产技术档案、设备档案和科研产品开发档案。
3、本店技术档案室由技术部门负责建立、保管、运用或提供使用。保管工作由技术部指定专人负责。
4、每当档案资料进入本企业、技术部应在一周内建立档案。建档时要分类编号,登记立卷归档,并进行必要的整理编制卡片,以利查阅。
5、技术档案不外借。内部技术人中办理借阅手续后,可以借阅,但属秘密的资料不得外借,不得随便复印。技术档案阅后要及时归还并办理归还手续。
6、技术部定期对技术档案进行鉴定,确定保管年限,及时毁销失去使用价值的档案。
六、档案的借阅
1、厂长、副厂长借阅非密级档案克直接通过档案管理员办理借阅手续。
2、因工作需要,修理厂的其他人员需借阅非密级档案时,由部门经理办理《借阅档案申请表》送厂长办公室主任核批。
3、因车辆后续维修、发生事故或维修纠纷等情况需要查阅维修档案的,应按规定手续调阅,确需借出的重要维修档案,可采用复印件或视需备份,并督促如期归还。
4、档案借阅者必须做到: 爱护档案,保持整洁,严禁涂改。
注意安全保密,严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。
七、档案的销毁
1、修理厂任何个人或部门非经允许不得销毁修理厂档案资料。
2、当某些档案到了销毁期时,由档案管理员填写《修理厂档案资料销毁审批表》交厂长办公室主任审核经厂长批准后执行。
3、凡属于密级的档案资料必须由厂长批准方可销毁;一般的档案资料,由厂长办公室主任批准后方可销毁。
4、经批准销毁的修理厂档案,档案管理员须认真核对,将批准的《修理厂档案资料销毁审批表》和将要销毁的档案资料做好登记并归档,登记表永久保存。
5、在销毁修理厂档案资料时,必须由厂长或分管副厂长或厂长办公室主任制定专人监督销毁。
档案管理制度13
1.生产技术处技术管理具有的资料
1.1以生产车间为单位的设备清册(计算机建档管理);
1.2全厂设备分类汇总表;
1.3全厂静密封点汇总表;
1.4全厂设备技术状况季报、年报;
1.5关键机组特护管理台帐;
1.6设备维护检修规程;
1.7锅、容、管、特设备台帐及检验报告;
1.8设备非计划停车台帐;
1.9设备事故及故障台帐;
1.10全厂润滑手册;
1.11全厂主6kV系统一次图;
1.12全厂主6kV系统继电保护配置图,全厂继电保护装置动作记录,全厂6kV电气设备继电保护定值台帐;
1.13全厂过程控制计算机系统技术档案;
1.14全厂A、B级仪表联锁明细表,全厂A级仪表联锁管理台帐。
2.生产车间技术管理具有的资料
2.1建立全车间设备明细表及分类汇总表;
2.2全车间静密封点汇总表;
2.3车间设备技术状况季报表;
2.4建立与第3条第5项至第9项同内容的各类技术档案;
2.5建立车间所辖范围内的全部转动设备及锅炉、压力容器、压力管道等特种设备、加热炉、常压储罐、主要静止设备及防腐蚀设备技术档案,内容包括:
(1)设备技术特性、附属设备明细表等,
(2)安装使用说明书,安装试车记录,
(3)设备运转时间累计,
(4)历年设备重大缺陷及事故记录、事故报告,
(5)设备结构及易损件图纸,
(6)润滑油(脂)种类、用量记录等设备润滑资料,
(7)设备防腐档案,
(8)设备检修、试验与技术鉴定记录,
(9)主要配件更换记录,
(10)设备及设备管路静密封点网络和静密封点泄漏记录,
(11)设备技改技措记录;
2.6现场设备巡检记录,含润滑内容;
2.7润滑手册;
2.8车间A、B级仪表联锁明细表,车间A、B级仪表联锁管理台帐;
2.9发电车间电气技术管理需具有的资料:
(1)资产管理范围内主要电气设备技术档案、一般电气设备登记卡片,
(2)资产管理范围内电气系统一次图、配电设备二次原理图、电缆及架空线路走向图,
(3)资产管理范围内电气系统继电保护配置图、继电保护装置动作记录、继电保护定值台帐,
(4)资产管理范围内电气运行规程、试验规程、特殊设备检修规程、事故处理规程,
(5)资产管理范围内电气设备运行记录、电气设备检修记录、电气设备试验记录、电气设备缺陷记录、电气设备故障及处理记录、电气设备事故记录、第一种工作票登记册、第二种工作票登记册、电气设备绝缘电阻登记薄,
(6)资产管理范围内电气设备倒闸操作票、第一种工作票、第二种工作票、临时用电票(至少保存最近一年),资产所属范围内电气设备检修项目、备品备件和改造项目计划(至少保存最近一年)。
3.电气技术管理具有的资料
3.1电气设备维护检修规程;
3.2受托管理范围内电气设备清册以及分类汇总表(计算机建档管理);
3.3受托管理范围内主要电气设备技术档案,一般电气设备登记卡片;
3.4受托管理范围内电气系统一次图、配电设备二次原理图、电缆及架空线路走向图;
3.5受托管理范围内电气系统继电保护配置图、继电保护装置动作记录、继电保护定值台帐、继电保护年度检修计划;
3.6受托管理范围内电气运行规程、试验规程、特殊设备检修规程、事故处理规程;
3.7受托管理范围内6kV电动机和100kW及以上的低压电动机技术档案,100kW以下的`低压电动机登记卡片;
3.8受托管理范围内电气设备运行记录,电气设备检修记录,电气设备试验记录,电气设备缺陷记录,电气设备故障及处理记录,电气设备事故记录,第一种工作票登记册,第二种工作票登记册,电动机润滑记录,电气设备绝缘电阻登记薄;
3.9受托管理范围内电气设备倒闸操作票、第一种工作票、第二种工作票、临时用电票(至少保存最近一年);
3.10受托管理范围内电气设备检修项目、备品备件和改造项目计划(至少保存最近一年)。
4.仪表技术管理具有的资料
4.1仪表维护检修规程;
4.2受托管理范围内仪表自动化设备清册以及分类汇总表(计算机建档管理);
4.3受托管理范围内仪表自动化设备“八项技术基础资料”;
4.4受托管理范围内A、B级仪表联锁明细表;
4.5受托管理范围内关键特护机组的仪表台帐;
4.6受托管理范围内可燃气体报警仪技术档案;
4.7受托管理范围内仪表非计划停车管理台帐;受托管理范围内各种票据(至少保存最近一年);
4.8受托管理范围内仪表自动化设备检修项目、备品备件和改造项目计划(至少保存最近一年)。
档案管理制度14
第一章总则
第一条为加强公司档案管理工作,有效地保护和利用档案,特制订本制度。
第二条本制度所称的档案是指过去和现在的企业各级部门及员工从事生产、经营、企业管理、公关宣传等活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、技术资料、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。
第三条重要原始档案遵循“双人双控,共同管理”原则,由总经办统一管理。
第二章档案归档
第四条归档范围
通用管理:证书、部门职责、岗位职责、手册、注册申报资料等。工程基建:设计文件、图纸、会议记录、招投标文件、造价、工程管理、工程验收、工程报批资料等。
合同:原辅料采购、设备采购、工程基建、技术转移、委托合同、设计合同、其他合同。
设备档案:公用系统、物料、仓库等辅助设备;生产部设备、工程部设备、Qc部设备等。
员工培训:培训计划、总结、内部培训记录、外部培训报告等。计量:化测类、力质类、温湿度类、压力类、热工类、长度类、计时类、流量类等,设备内部校验记录归于设备档案中。
产品档案:产品批件、包装设计、技术转移资料、产品工艺规程及空白批记录、质量标准、留样观察和产品稳定性试验资料、产品质量回顾、变更情况、产品药检所检验报告、产品重大质量事故资料等。
检验方法:原料、辅料、中间产品、待包装产品、成品、包装材料等。记录:除批记录以外的所有记录。包括辅助记录、出入库单、销毁记录、盘存表、温湿度记录、物料请验单等;
批记录:批生产记录、批检验记录、批监控记录、批包装记录等。标准操作规程。
验证文件:验证主计划、厂房及公用系统、生产设备验证、Qc设备验证、工程部设备验证、方法验证、工艺验证、清洁验证等。
行政类文件:
行政法规性文件。包括上级颁发、需要企业执行的,或由企业发行的各种标准、规章规程等;
各类。本企业对外的正式发文与相关机构来往的批复;
各类证照、证书。包括章程、法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、土地证、房产证、商标注册证书、企业和产品获得的各类荣誉牌匾和证书等;人事任命、劳动纠纷等;
各类固定资产资料。包括车辆所有原始证照、办公设备、仪器设备说明书、保修卡等;
所有加盖公章的文件复印件;
在企业文化建设和社会活动中直接形成的有保存价值的.各种文字、声像光碟等形式的历史记录。
第五条归档时间
各类证照、批件、商标、合同、协议等原始文件和加盖公章的文件复印件须于文件产生的24小时内到档案室办理归档手续;设备档案、产品档案、质量标准、检验方法、标准操作规程随时产生随时归档;
员工培训类资料按月归档,于每月25日之后次月5日之前到档案室办理归档手续;
计量类资料按半年归档,于每年5月25日之后6月5日之前、11月25日之后12月5日之前到档案室办理归档手续;
供应商档案按年度归档,于每年1月25日之后2月5日之前将上一年的
资料到档案室办理归档手续;手续;
验证文件随时产生随时归档,验证主计划按年度归档,于每年月25记录文件。辅助记录半年归档一次,其他记录每年归档一次;批记录文件按月归档,于每月25日之后次月5日之前到档案室办理归档
日之后2月5日之前到档案室办理归档手续;其他文件每周一集中归档一次。
未按要求及时归档而造成损失的,由当事人承担全部责任,并根据情节
轻重予以相应处理。
第六条归档份数
原件全部归档,并注明份数、出处。
使用频繁的档案,各使用部门应复印留存自用。
第七条归档要求
由档案室和各部门指派一名专人负责归档事宜。对已经破损或模糊的文件必须先修复再归档。文件必须通过系统整理后再归档。
文件须经归档部门主管或部门以上领导签字确认后方可归档。
第八条归档手续
各类文件归档时,归档部门应填写《文件归档单》一式二份,由归档部门负责人和总经办负责人审批,归档部门和档案室各留存一份,以备查考。由档案员填写《文件归档登记薄》,归档人和档案员共同签字确认。
第三章档案的收集与整理
第九条档案的收集
由各部门指派专人,每周一对其本部门需要归档的文件进行收集,并进行分类、排列、编目后移交档案室。
由档案管理人员定期到各部门对零散的文件进行收集,再进行系统的、
全面的整理。
收集时要保证档案的质量。如不完整,需进行进一步的收集,对收集不全的档案,要做好记录。
第十条档案的整理
档案采用按类别分类的方式,做到层次分明,便于保管和利用。档案严格按照分类、排列、组卷、编目的整理步骤进行系统、全面的整理,并做电子目录方便日后检索。档案编号由英文字母及阿拉伯数字组成,具体说明如下:
7、8、9位代表流水号001~999。、6位为档案柜号。、4位为二级分类的编号。、2位为一级分类的英文缩写。
第四章档案建档
第十一条分类梳理
归档的资料,由档案员分类、编号,于文件归档的当天入库,并建立《档案明细台账》。第十二条档案专用章
所有归档的复印件及归档原件产生的复印件,每页纸加盖蓝色档案专用章,加盖档案专用章的复印件视同原件使用,档案专用章置于档案室,由档案员保管。第十三条档案编号章档案盒中每份档案右上角加盖红色编号章,编号手写,档案编号章置于档案室,由档案员保管,对已归档编号档案做出的任何调整须登记备查。第十四条检索目录
所有归档文件,由档案员建立对应关系的电子版检索目录,并定期核对。
第十五条电子备份
重要资料的原件须通过扫描等方式建立电子备份,各归档资料如有电子版的也应一并建档备份。
第五章档案使用和归还
第十六条档案使用
文件复印:由使用人填写《档案复印登记薄》,一般性文件经部门负责人批准,重要文件同时报分管副总批准,由档案员复印、提供。
借出已加盖档案专用章的复印件:由使用人填写《档案借出登记薄》,经部门负责人批准,最长不超过十个工作日,重要文件及特殊情况同时报分管副总批准;十日后仍未归还的,由档案员跟催或办理重新借出手续。
借阅原始文件:由使用人填写《档案借阅登记薄》,经部门负责人批准,于档案室指定的地点查阅,不得带离档案室,重要文件及特殊情况同时报分管副总批准。
借出原始文件:由使用人填写《档案借出登记薄》,经部门负责人批准,最长不超过五个工作日,重要文件及特殊情况同时报分管副总批准,总经办会签;五个工作日后仍未归还的,由档案员跟催或办理重新借出手续;原件借出后不再归还的,须经分管副总、总经理批准,总经办会签,档案室保留复印件备查;
外单位借出档案时,由使用人填写《档案借出登记薄》,须经总经理批准后方可使用。
按规定审批,由当事人和档案员在相应登记薄上登记并签字确认方可使用档案;违者一经发现,对档案员处以200-1000元/人/件的罚款;造成损失的,由档案员全额承担,并根据情节轻重予以相应处理。
第十七条档案归还
档案使用者应爱护档案,确保档案的完整性,不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁。借出的各类档案文件在归还时,经检查无误后,应在《档案借出登记薄》登记,并由使用人和档案员分别签字确认。
发生损坏、丢失的,对使用人处以200-1000元/人/件的罚款;造成损失
的,由使用人全部承担,并根据情节轻重予以相应处理。
档案归还时内容发生变更的,使用人应及时知会档案员进行更新,以保持档案的准确性。
第十八条档案保管与检查
公司各类应归档文件应集中于档案室管理,任何部门和个人不得私自保存,更不得擅自销毁或据为己有,造成损失的,由当事人全额承担,并根据情节轻重予以相应处理。
每月底,总经办负责人将对档案室的资料进行抽查;每三个月与档案员共同对档案室的所有资料进行一次彻查,并填写《档案清查记录》。
档案管理应账实相符。档案损毁或丢失的,由档案员全额承担,并根据情节轻重予以相应处理。
第六章档案保管期限和销毁
第二十条档案的销毁
对需要进行销毁处理的档案,由档案室填写《档案销毁申请表》,并制作
《档案销毁清册》,包括:本单位和卷宗的简短的历史情况、销毁档案所属年代、保管期限及其数量和详细内容、鉴定的情况和销毁的理由等内容的书面报告,经相关部门负责人和总经理审核签字同意后,方可销毁。
由档案员进行档案销毁,QA和档案归档部门各指派一人进行监销,档案
销毁须协同保卫部门共同处理。
档案销毁时档案员要在销毁清册上“销毁情况”一栏注明“已销毁”字
样和日期,监销人员要在销毁清册上签字确认。
档案管理制度15
我国是农药生产、使用和出口大国,促进我国农药GLP 管理体系和农药GLP 实验室的建设,是农药管理和形势发展的需要。农药检(环境)函〔20xx〕187号中明确规定从20xx年1月1日起,农药环境试验单位应严格按照NY/T 1906-20xx 《农药环境评价良好实验室规范》的要求开展试验。笔者所在农药环境评价实验室从建立之初便严格遵循GLP管理体系,现结合实际情况,介绍本实验室GLP 管理体系中的档案管理。
档案是实验室运行及开展各类试验时直接形成的对机构和社会具有保存价值的各种文字、图表、数据等不同形式的历史记录,是反映和追溯农药环境评价真实历史面貌的一项重要工作,是GLP 管理体系中的重要组成部分[1]。
1 GLP档案管理规范
1.1 制定科学研究的档案管理SOP
制定档案管理SOP时应结合本单位特点,参考档案工作的国家标准和行业标准,使之符合GLP要求并具有权威性。本实验室经历数次现场检核和国内GLP检查专家指导后,结合实验室日常档案管理工作,多次修改档SOP,不断完善和改进档案管理程序。目前本实验制定了档案管理总则、研究档案的归档程序、仪器设备档案的归档程序、人事档案的归档程序、管理档案的归档程序、留样的归档程序、档案借阅程序、保密档案降密及解密程序、档案销毁程序、项目负责人暂存资料的管理等SOP。
1.2 档案管理中人员的要求
实验室记录种类和数量繁多,涉及不同岗位的人员,档案管理员需认真负责,才能做好档案资料的收集、整理和更新工作。档案管理员上岗前应进行G LP 体制下的档案管理培训,并由GLP机构负责人以书面形式任命,档案管理员长期离岗, 须以书面形式委托其他人代为管理[2]。各类资料文件的收集整理也是档案管理中的重要环节,各部门负责人应按照SOP中的要求,收集和整理需归档的材料,并按规定期限交送档案室。
2 档案分类及归档要求
GLP管理系统中对档案的分类无硬性规定,各机构的档案室可按照本单位实际情况来对档案进行分类。档案的分类应当依据档案的性质、内容和相互之间的联系分成一定类别,建立1个具有一定隶属关系的不同级别的档案管理系统。对于各类记录资料进行分类时要注意用统一的标准进行分类,按照一定的层次逐级进行,避免出现分类重叠和分类过程中的逻辑错误。本实验室的档案分类和归档要求为:
2.1 管理档案
包括SOP及表格管理记录、工作人员管理记录、实验室管理、实验设施管理、试验项目管理、样品管理、试验系统管理、档案管理、合格供应商记录等相关材料。管理档案由各相关管理人员按照年度收集整理管理材料,每年第1季度归档。
2.2 研究档案
包括各类专题申请书、开题论证报告及批复、各类专题的技术总结、论文、专著以及测试项目的测试申请表(复印件)、SD任命书、计划书、受试物前处理原始记录、原始记录、测试报告等。项目研究结束后,SD负责收集实验过程中产生的记录资料并整理成册,归档材料的顺序为:档案封面、卷内目录、项目负责人任命书、受试物前处理原始记录、研究计划、预试验封面及记录、正式试验封面及记录、2次数据处理封面及记录、研究报告、备考表。QAU审查、FM审批并签署意见后,进行归档。档案管理员对归档材料的完整性进行审查并对档案材料编写页码后装订成册。根据装订情况,统一定义档案1盒为1卷,在档案编号中注明;1本为1册。对档案进行编号管理后放入档案室,并填写相关记录。
2.3 SOP档案
包括质量手册、程序文件、现行所有SOP及表格原件和SOP及表格历史文件。按照文件版次进行归档,现行有效的版本SOP新增时要及时归档。
人员档案:包括所有工作人员的身份证明、学历证明、资格/培训证书(复印件)、培训登记、考核记录、健康记录等。实验室人员在转正之后建立人员档案,新增材料每年第1季度进行归档。
仪器设备档案:包括实验室所有仪器设备的说明书、附件材料、SOP(复印件)、检定证书、仪器使用与维护记录、校准记录等。仪器设备到货验收合格后,仪器设备管理人员负责将仪器设备的全部资料收齐,移交档案管理人员归档。档案管理人员对所送资料进行核实并对仪器档案进行编号。仪器使用与维护记录每年第1季度归档;其他记录应在产生后及时归档保存。
2.4 QAU档案
包括QAU所有基于研究、过程和设施的检查记录以及年度检查计划和培训计划。QAU负责档案立卷工作,FM审批后由档案管理员进行装订归档。
2.5 设施档案
包括实验室的基建、结构、布局等相关材料。
2.6 留样档案
留样受试物及相关材料。样品管理员在接收样品时分装受试物留样材料,移交至档案室进行归档和保管。
2.7 电子档案
研究计划、2次整理数据、研究报告、研究档案纸质版的'扫描文件等。电子文件应存储在光盘类储存介质中,归档时标明档案编号、收集人及刻录者。
其他档案:上述档案类别之外的档案。
3 档案保存与期限
档案室属于受控区域并由专人保管,档案保存设施和环境条件需要符合GLP要求。设备安全、保密,需要防盗、防火、防潮、防霉、防虫蛀鼠咬。留样档案为农药受试物,应有配备带抽风系统的保存柜,保存条件应与对应的农药受试物保持一致。电子档案保存还需要防光、防尘、防磁。档案保存期限由档案管理员根据SOP规定及档案类型进行确定。管理档案、SOP档案、人员档案、设施档案、仪器设备档案、QAU档案中的非研究项目检查及其他类档案中重要性较强的档案和电子档案一般需长期保存,如遇档案重要性出现变化等特殊情况或其他重大事件须销毁档案,首先由档案管理员提出申请,由QAU及FM进行评审。研究档案、QAU档案中的研究项目检查档案及其他类非重要的档案为短期保存档案,保存期限一般为5a。留样档案的保存期限根据受试物特点以及同委托单位协商结果,一般留样期限为接收样品之日起2a。
4 档案借阅
档案借阅需经过实验室最高管理者书面批准,借阅者限在办公室查阅。外单位人员原则上不允许借阅实验室档案材料。借阅档案时需做好借阅登记手续,未经实验室最高管理者批准不得将实验室档案资料擅自复印、带离实验室和转借他人。
5 档案补充、修改和处理
当档案需要修改或增加内容时,由立卷人提出申请,经QAU确认、FM批准后补充或修改,补充或修改后应在备考表中详细注明修改情况。保存期限已满和经鉴定确已失去保存价值的档案资料,由档案管理员提出处理申请,列出处理文件清单,经QAU及FM审定批准后,在监督人员的监督下处理或销毁,并做好处理或销毁记录。
资料档案是记录研究过程和实验室运行情况的重要文件,真实、规范、完整的记录才能保证农药环境评价结果的真实可靠[3]。今年起,农药登记环境试验单位已按照GB/T 31270-20xx标准进行试验,试验方法和要求较之前的旧标准都有很大的不同,例如开展水生物试验时,试验体系应为真溶液,需测定真实浓度,这样就增加了理化分析方面的记录跟图谱。如何适应新标准实施后的变化也值得各机构档案管理人员思考。
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